根据《中华人民共和国审计法》的规定,市审计局对伊春市财政局(以下简称“市财政局”)2024年度预算执行和决算草案进行了审计,并对有关事项进行了延伸审计。
一、基本情况
市财政局为一级预算单位。内设机构21个及机关党委。审计预算资金3309.41万元。审计结果表明,市财政局内控制度基本健全,2024年度预算收支基本遵守了预算法及相关法律法规,财务管理和会计核算基本符合会计法及有关财会制度规定。
二、审计发现的主要问题
1.公务卡制度执行不到位。
2.中标(成交)公告发布后未按要求时限签订采购合同。
3.资金使用审批管理制度执行不到位。
4.购置资产未入财务账和资产台账。
5.超范围招聘临时工作人员。
三、审计建议和审计整改情况
对上述问题,市审计局已依法出具了审计报告,要求市财政局依照相关法律法规整改存在的问题,并对市财政局提出加强公务支出管理、规范政府采购流程和防范财务管理风险等建议。市财政局已完成整改,具体整改结果由市财政局向社会公告。



